
- 索 引 号: SM06123-0300-2025-00005
- 备注/文号: 宁审〔2025〕5 号
- 发布机构: 宁化县审计局
- 公文生成日期: 2025-03-18
宁化县审计局关于转发《中共宁化县委审计委员会办公室<关于印发宁化县2025年度审计项目计划的通知>》的通知
各股(室)、网络审计工作站:
现将中共宁化县委审计委员会办公室《关于印发宁化县2025年度审计项目计划的通知》(宁委审办〔2025〕1号)转发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
宁化县审计局
2025年3月18日
宁委审办〔2025〕1号
中共宁化县委审计委员会办公室
关于印发宁化县2025年度审计项目计划的通知
宁化县审计局:
经县委审计委员会研究决定,现将《宁化县2025年度审计项目计划》印发给你局,请遵照执行。
中共宁化县委审计委员会办公室
2025年3月18日
宁化县2025年度审计项目计划
一、总体思路
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻落实上级审计委员会和全国全省全市审计工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕主动服务和融入新发展格局,立足经济监督定位,聚焦审计主责主业,加大对经济社会运行中各类风险隐患的揭示力度,以高质量审计服务宁化高质量发展。
二、审计项目安排
(一)财政审计(共4项)
1.县财政局具体组织2024年度县本级预算执行、决算(草案)和其他财政收支情况审计(1项)
【目标和重点】以促进财政资源统筹提效、助力财政安全稳定运行为目标,重点预算管理改革推进、预算执行效果、财政资源统筹配置、地方政府债务与风险防控等情况。
【要求】三级联动部分按全市方案要求推进,5月20日前出具审计报告。
2.部门预算执行情况审计(2项)
【目标和重点】以严格预算执行,确保财政资金使用合理合规为目标,对县华侨经济开发区、一中开展审计,重点关注预算管理和资金统筹、专项资金管理、资产管理和盘活利用、管理监督和重点领域风险防控等情况。
【要求】5月15日前出具审计报告。
3. 下级政府财政收支审计(1项)
【目标和重点】以促进财政资源统筹提效、助力财政安全稳定运行为目标,对石壁镇人民政府2024年度财政收支情况开展审计,重点预算管理改革推进、预算执行效果、财政资源统筹配置、地方政府债务与风险防控等情况。
【要求】加强各类型审计项目统筹,与乡镇领导干部经济责任和资源环境审计同步开展,11月20日前出具审计报告。
4.审计整改后续跟踪检查
行政事业股组织各项目审计组,按要求分别对2024年度县本级审计项目查出问题开展后续跟踪检查。
【要求】11月20日前出具审计报告。
(二)领导干部经济责任审计、自然资源资产离任(任中)审计以及资源环境审计(7项)
1.领导干部经济责任审计(6项)
【目标和重点】以促进领导干部或领导人员履职尽责、担当作为,推动重大改革和责任目标任务落实为目标,对石壁镇、民族与宗教事务局、工业和信息化局、行政服务中心管理委员会、科学技术协会、住房和城乡建设局开展审计,重点关注贯彻重大经济方针政策、决策部署,本地区、本部门重要发展规划和政策措施的制定、执行及效果,重大经济事项决策、执行及效果,以及财政财务收支管理和经济风险防范、遵守财经法纪制度、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政(从业)规定等情况。
【要求】11月20日前出具审计报告。
2.自然资源资产离任(任中)审计以及资源环境审计(1项)
【目标和重点】以贯彻落实绿色发展理念,服务我县生态建设,推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进生态保护修护各项政策和工作措施有力推进、落地落实,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平为目标,对石壁镇开展审计,重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署以及我县工作要求、遵守资源环境法律法规、制定资源环境重大决策、完成资源环境约束性指标和目标责任制、履行资源环境监督管理责任、资源环境相关资金征管用和项目建设运行等情况。
【要求】根据市局方案实施。
(三)国有企业审计(1项)
国有企业资产负债损益审计(1项)
【目标和重点】以提高国有企业经营管理水平,提高风险防控能力,完善风险预警防控机制建设为目标,对县水保生态建设有限公司开展审计,探索国有资本、国有企业审计监督新路径,助推国企改革、国有资本做大做强、国有资本提质增效。
【要求】6月20日前出具审计报告。
(四)专项审计(2项)
1.县国有生态林场有限公司亚行贷款项目(油茶园)专项审计(1项)
【目标和重点】以促进项目建设、提高资金绩效为目标,重点关注项目建设进展、资金管理使用、债务管理等情况。
【要求】6月20日前出具审计报告。
2. 城东中学2022-2024年财务收支专项审计(1项)
【目标和重点】以规范学校财务收支,提高资金使用效益为目标,重点关注财政资金使用、资产管理、教育普惠政策落实等情况。
【要求】11月20日前出具审计报告。
(五)政府投资审计(5项)
【目标和重点】以节约政府投资为目标,重点检查工程量计算的准确性、定额套用的合理性、各项目费用计取的合法性、材料价格确定的合规性、设计变更及经济签证的真实性、合法性、价款结算是否遵循招标投标文件以及合同的约定等情况。
【要求】由投资股负责,组织泉上镇2023年高标准农田建设项目、开元大道(长征大道至凤凰山路)路灯工程(K1+312-K4+267)、西溪淮土赤岭段安全生态水系建设项目、县医院新建PPP项目、城东广场二期老旧小区改造项目等5个政府投资项目审计,于11月20日前出具审计报告。
三、工作要求
(一)提高政治站位,强化责任担当。坚持党对审计工作的集中统一领导,将政治导向、政治要求贯穿审计全过程。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,严格落实“第一议题”制度,确保审计工作始终与县委、县政府中心工作同频共振。围绕国家重大战略实施、财政资金安全、民生政策落实等重点领域,做到县委、县政府工作部署到哪里,审计监督就跟进到哪里。强化审计机关政治属性,建立健全审计与纪检监察、组织人事等部门的协同机制,推动审计成果转化为治理效能。
(二)严格质量管控,提升监督效能。以“科学规范提升年”行动为抓手,强化全流程质量控制。审前阶段,加强调查研究,科学制定审计实施方案,明确审计重点和风险点;审中阶段,严格执行审计程序,规范审计取证和底稿编制,落实“审核、复核、审理、审定”四级质量控制制度,重大事项集体研究决策;审后阶段,建立整改台账,实行清单化管理,压实被审计单位整改主体责任,强化整改“回头看”,确保问题整改见底清零。统筹财政财务收支、经济责任、资源环境等审计内容,实现“一审多项、一审多果”。加强数字化审计能力建设,运用大数据分析提升审计精准度和效率。
(三)坚守廉洁底线,打造过硬队伍。始终把纪律规矩挺在前面,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,确保审计行为依法合规。强化廉政教育,通过专题党课、警示教育、案例剖析等形式,筑牢审计干部拒腐防变思想防线。加强审计干部专业能力建设,通过业务培训、实战锻炼等方式,提升查核问题、分析研究、督促整改的能力,打造政治坚定、业务精湛、作风优良的审计“铁军”。
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