开发区管委会2019年度部门预算情况说明

日期:2019-01-25 17:41 来源:宁化华侨经济开发区管委会
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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

宁化华侨经济开发区管委会的主要职责是:

1.负责宁化华侨经济开发区“一区四园”规划建设、管理、协调。

2.招商引资和服务企业工作。

3.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,开发区管委会包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

开发区管委会

财政拔款

12

11

开发区服务中心

财政补助

15

14

 

(三)部门主要工作任务

2019年,宁化华侨经济开发区管委会主要任务是:扎实推进“一区多园”发展规划的实施。进一步完善园区基础设施,强化招商引资,促进项目聚集、加快项目建设,提高开发区经济发展水平。计划投资1.6亿元,新开发土地面积600亩;全年实现规模以上工业产值达46亿元以上;新增入驻企业5家以上,其中力争新增规模企业2家以上,小微企业入驻孵化区3家以上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.着力拓宽园区平台。

2.全力推进园区项目。

    3.致力做大园区产业

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,开发区管委会收入预算为349.35万元,比上年增加7.1万元,主要原因是人员工资福利增加。其中:一般公共预算拨款310.52万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款10万元,其他收入0万元,单位结余结转资金8.83万元。相应安排支出预算349.35万元,比上年增加7.27万元,其中:人员支出259.64万元,对个人和家庭补助支出30.05万元,公用支出59.66万元,项目支出0万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出310.52万元,比上年减少11.73万元,主要原因是退休人员增加,经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2150501行政运行310.52万元,主要用于管委会和下属事业单位在职人员工资和公用支出、医疗、工伤保险金支出、住房公积金开支养老保险、工伤生育险和提前离退休费支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出310.52万元,其中:

(一)人员经费269.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,与上年持平。

 (二)公务接待费
  2019年预算安排14.5万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019宁化华侨经济开发区管委会共设置绩效目标1个,即部门业务费绩效项目,涉及财政拨款资金10万元。

(二)机关运行经费

2019宁化华侨经济开发区管委会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.56万元,与2018年持平

(三)政府采购情况

2019宁化华侨经济开发区管委会政府采购预算安排10万元,其中,政府购买服务项目采购预算额10万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁化华侨经济开发区管委会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

 

 

附件:宁化华侨经济开发区管委会2019年度部门预算报表

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