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索引号: XZF/czys/2017-8367 公开责任部门 宁化县政府办公室
公开日期 2017-08-29 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

2016年度共青团宁化县委部门决算说明

按照《宁化县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2016169号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

部门的主要职责是:

1、组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针和政策,学习科学、文化和业务。

2、宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,团结带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展,加快我县全面建设小康社会作贡献。

二、部门预算单位基本情况

团县委包括2个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

办公室

财拨

1

1

学少部

财拨

1

1

三、部门主要工作总结

2016年以来,在县委和团市委的正确领导下,宁化团县委紧紧围绕全县发展大局和全团工作部署,切实履行好“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”的基本职能,牢记使命,开拓创新,锐意进取,真抓实干,团结带领全县广大团员青年为建设富美新宁化贡献了青春力量。现将工作总结如下:

一、组织青年立足岗位作贡献

一是组织青年积极服务党政大局。围绕祭祖、骑游、美丽中国唱起来、“乡约”等大型活动开展集中志愿服务,保障县内各项重大活动的圆满成功举办。二是组织青年积极服务经济发展。积极动员青年文明号、青年突击队集体立足岗位,为县域经济发展贡献青春力量。三是组织青年积极推进青春家园行动。组织43名青年志愿者积极参与义务植树活动,累计植树800余株。四是组织青年积极助力精准扶贫。积极主动对接暑期“三下乡”实践队。我委先后对接闽江学院、华侨大学等8支大学生暑期“三下乡”社会实践队,赴10乡镇开展关爱留守儿童、助力农村电商发展、精准扶贫等工作,使5000余名群众受益。

二、引导青年坚定理想强信念

一是注重青少年思想道德引领。五四期间,牵头开展“高举团旗跟党走,红色基因代代传”主题教育实践活动,集中安排红色书法展、红色文艺汇演等系列活动。此外还开展了五四青年篮球赛,主题演讲赛、青少年儿童现场书法大赛,丰富了青少年思想教育引导载体。“六一”和“十一三”期间,积极开展主题队日示范活动,引导20000余名少先队员传承红色精神,争当先锋好少年。二是注重团干理想信念教育。329日,邀请市委党校常务副校长汪震国先生作了“追求有意义人生”专题报告会。 512日,组织全县50名基层团组织负责人开展团干部素质拓展培训。

三、服务青年健康成长有作为

一是竭力服务青年创新创业。先后开展3期电子商务培训班,为150余名致力于电子商务创业的青年提供指导。 实施启航计划第二、三季,共为20名宁化籍大学毕业生提供见习岗位,助力青年就业创业。二是积极强化困难青少年帮扶。依托希望工程品牌行动,积极向上争取资金,全年累计争取38万元,助力困难儿童健康成长。同时,自筹资金和物品2万余元,对全县81名在学的孤儿和事实孤儿开展慰问。三是持续做好五类重点青少年管理服务。1019日,牵头召开全县预青工作会议,全面总结2015年以来全县预青工作开展情况并对下阶段工作进行安排部署。联合开展百万善款关爱行动、“韬奋书屋,关爱成长”、点亮微心愿、情暖中秋等关爱活动50余场,助力留守儿童健康快乐成长。

 四、2016年决算收支总体情况

2016年团县委年初结转和结余0万元,本年收入79.25万元,本年支出78.13万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.12 万元。

(一)2016本年收入79.25万元,比2015年决算数增加 7.81万元,增长0.009%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入79.25万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

(二)2016本年支出 78.13 万元,比2015年决算数增加6.69 万元,增长0.0091%,具体情况如下:

1. 基本支出42.99万元。其中,人员支出29.95万元,公用支出13.04万元。

2. 项目支出35.14万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出78.13万元,比2015年决算数增加6.69 万元,增长0.0091 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)项目支出35.14万元,较2015年决算数增加5.68万元,增长0.84%。主要原因是增加青年创业协会项目经费。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.28万元,同比下降0.0091%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费1.19万元。其中:公务用车运行费1.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.0092 %,主要是:赴团省市参加会议次数相对于上年增加,下乡指导基层组织规范建设相对于上年增加。

  (三)公务接待费2.09万元。主要用于上级有关部门及县外共青团系统来宁检查、指导、考察等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数260人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.0083%,主要是:因活动相对于上年减少,团市委来宁调研次数减少。

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表[点击下载附件]

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